一、部门基本情况
(一)部门主要职能
1、负责处理市网络安全和信息化领导小组日常事务工作,协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求,向领导小组提出工作建议。
2、贯彻落实中央、省网络安全和信息化发展战略规划、互联网新闻信息传播方针政策,拟订全市网络安全和信息化发展规划和政策,督促落实涉及政治、经济、文化、社会及军事各个领域网络安全、信息化和“互联网+”重大事项。
3、根据全市国民经济和社会发展总体规划,拟订网络安全和信息化的专项规划和年度计划并组织实施,统筹推进全市智慧城市建设。
4、统筹协调组织全市互联网宣传和舆论引导工作,推动网络社会工作和网络阵地、网络文化建设,负责全市重点新闻网站规划建设,维护互联网意识形态安全。
5、负责推进网络安全和信息化法治、标准建设,协调处理网络安全和信息化重大突发事件,依法查处有关违法违规行为和网站,统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设,协调推动网络和信息化领域重大科技攻关。
6、负责推动移动互联网发展和传统媒体与新媒体融合发展,指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务,负责贯彻落实信息网络行业资本准入和安全审查的有关政策,负责在武汉市内提供金融信息服务业务审查、管理。
7、负责组织网络和信息化领域开展对外交流与合作,负责对各区和有关部门关于网络安全和信息化工作的指导、检查、推动,负责指导、协调、监督全市电子政务工作,负责指导、协调全市政务网络和政府门户网站建设工作,管理政府门户网站安全工作。
8、负责全市电子信息产业发展和软件信息服务产业发展、大数据管理、信息基础设施建设和管理、无线电管理、国防信息动员管理等有关工作。
9、承办上级交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
game365备用网址由机关及下属1个二级单位组成,其中:行政单位1个、事业单位1个。
(三)部门人员构成
game365备用网址总编制人数123人,其中:行政编制42人,工勤编制3人,事业编制78人(其中:参照公务员法管理10人)。在职实有人数111人,其中:行政编制37人,工勤编制5人,事业编制69人。
离退休人员54人,其中:离休3人,退休51人。
二、年度工作目标及主要任务
统筹并加强网络安全管理,创建国家网络安全人才创新基地,构筑全方位立体防控体系;加强网络内容建设、网络文化建设;加大城市形象网上推广力度;推进信息化服务惠及民生,策划智慧城市建设示范项目,加强大数据管理,在交通、教育等热点重点领域继续深化信息化建设;进一步推进电子信息产业和软件产业发展;做好信息基础设施建设管理和无线电监测、管理工作;做好市电子政务网络以及政府门户网站的建设、运维服务。
三、部门收支预算总体安排情况
(一) 2017年部门预算总收入5515.01万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5128.54万元,其他收入90万元,上年结转296.47万元。
(二)2017年部门预算总支出5515.01万元。其中:基本支出2957.92万元,项目支出2557.09万元。
按照支出功能分类科目,主要用于:
科学技术支出120万元;社会保障和就业支出502.42万元;医疗卫生与计划生育支出166.53万元;资源勘探信息等支出4579.61万元;住房保障支出146.45万元。
按照支出经济分类科目,主要用于:
工资福利支出1619.75万元;商品和服务支出3132.45万元;对个人和家庭的补助762.81万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2017年一般公共预算财政拨款支出预算5425.01万元,其中:当年预算5128.54万元;上年结转296.47万元。主要安排情况如下:
(一)基本支出2917.92万元,其中:
1.人员经费2382.56万元,包括:
(1) 工资福利支出1619.75万元,主要用于在职人员工资、津补贴、社保医保等支出。
(2) 对个人和家庭补助支出762.81万元,主要用于离退休人员离退休费、在职人员公积金等。
2.公用经费535.36万元,均为商品和服务支出,主要用于物业管理、日常公用支出等。
(二)项目支出2507.09万元,其中:
1.部门项目2387.09万元。主要安排为:
(1)一般行政管理事务537.78万元。主要用于:国防信息动员、网络正面宣传等工作。
(2)信息安全建设200万元。主要用于:全市网络安全综合保障体系建设等工作。
(3)专用通信581.40万元。主要用于:全市政务外网端口租赁、政务网平台租用等。
(4)无线电监管125万元。主要用于:无线电频率监测、管理及打击黑电台执法等工作。
(5)信息产业监管942.91万元。主要用于:武汉政务网络大楼机房电费、武汉市政府门户网站日常运维、云端武汉(市民之家)运维、电子印章CA认证服务等。
2.公共项目120万元。主要安排为网络信息化专项资金管理费,用于信息产业发展及信息化建设项目调研、论证、评审及验收等。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
(一)“三公”经费的单位范围
game365备用网址“三公”经费由机关及下属1个二级单位组成,其中:行政单位1个、事业单位1个。
(二)“三公”经费财政拨款预算情况
2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算75万元,比2016年预算减少21.5万元,下降22%。其中:
1.因公出国(境)经费预算40万元,比2016年预算增加15万元,主要原因:根据《武汉市机构编制委员会关于武汉市互联网办公室(武汉市网络安全和信息化领导小组办公室)机构编制的通知》(武编[2015]1号)文件规定,我部门承担“组织网络和信息化领域开展对外交流与合作”的职能。因我部门是2015年新组建成立的单位,经过一年的实际运转,根据工作职能要求,需完成中央网信办及市委、市政府安排的多次出访任务,确需增加。
2.公务用车购置及运行维护费28万元,主要为运行维护费,比2016年预算减少31.5万元,主要原因:车改后实有车辆减少。
3.公务接待费预算7万元,比2016年预算减少5万元,主要原因:严格落实中央省市有关规定,从严控制公务接待标准。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
game365备用网址2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2017年部门机关及参照公务员法管理事业单位人员的机关运行经费335.36万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定,2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1247.68万元。包括:货物类1万元,工程类2.33万元,服务类1244.35万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,部门共有车辆11辆。其中:一般公务用车9辆,特种专业技术用车2辆。
(四)绩效目标设置情况
2017年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2210.62万元。