2016年度
game365备用网址部门决算
2017年10月27日
目 录
第一部分 game365备用网址概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 game365备用网址2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分 game365备用网址2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、关于2016年度预算绩效情况的说明
十、其他重要事项的情况
第四部分 名词解释
第一部分 game365备用网址概况
一、部门主要职能
1.负责处理市网络安全和信息化领导小组日常事务工作,协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求,向领导小组提出工作建议。
2.贯彻落实中央、省网络安全和信息化发展战略规划、互联网新闻信息传播方针政策,拟订全市网络安全和信息化发展规划和政策,督促落实涉及政治、经济、文化、社会及军事各个领域网络安全、信息化和“互联网+”重大事项。
3.根据全市国民经济和社会发展总体规划,拟订网络安全和信息化的专项规划和年度计划并组织实施,统筹推进全市智慧城市建设。
4.统筹协调组织全市互联网宣传和舆论引导工作,推动网络社会工作和网络阵地、网络文化建设,负责全市重点新闻网站规划建设,维护互联网意识形态安全。
5.负责推进网络安全和信息化法治、标准建设,协调处理网络安全和信息化重大突发事件,处理和封堵网上有害信息,依法查处有关违法违规行为和网站,统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设,协调推动网络和信息化领域重大科技攻关。
6.负责推动移动互联网发展和传统媒体与新媒体融合发展,指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务,负责贯彻落实信息网络行业资本准入和安全审查的有关政策,负责在武汉市内提供金融信息服务业务审查、管理。
7.负责组织网络和信息化领域开展对外交流与合作,负责对各区和有关部门关于网络安全和信息化工作的指导、检查、推动,负责指导、协调、监督全市电子政务工作,负责指导、协调全市政务网络和政府门户网站建设工作,管理政府门户网站安全工作。
8.负责信息产业发展和软件产业发展、信息基础设施建设和管理、无线电管理、国防信息动员管理等有关工作。
9.承办上级交办的其他事项。
二、部门单位构成
从决算单位构成来看,game365备用网址部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。
纳入game365备用网址2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.武汉市信息中心
三、部门人员构成
game365备用网址总编制人数121人,其中:行政编制43人,事业编制78人(其中:参照公务员法管理10人)。在职实有人数106人,其中:行政37人,事业69人(其中:参照公务员法管理10人)。
离退休人员56人,其中:离休3人,退休53人。
第二部分 game365备用网址2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表(表1)
部门:game365备用网址 |
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
9,459 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
122 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
1,805 |
六、其他收入 |
7 |
243 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
475 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
91 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
7,233 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
102 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
|
本年收入合计 |
24 |
9,702 |
本年支出合计 |
51 |
9,828 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
52 |
|
年初结转和结余 |
26 |
532 |
年末结转和结余 |
53 |
406 |
总计 |
27 |
10,234 |
总计 |
54 |
10,234 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行; |
|||||
51行=(28+29+…+50)行; 54行=(51+52+53)行。 |
2016年度收入决算表(表2)
部门:game365备用网址 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
9,702 |
9,459 |
|
|
|
|
243 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
122 |
122 |
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
122 |
122 |
|
|
|
|
|
2010607 |
信息化建设 |
122 |
122 |
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
1,805 |
1,805 |
|
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
1,805 |
1,805 |
|
|
|
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
1,805 |
1,805 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
475 |
475 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
475 |
475 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
96 |
96 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
379 |
379 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
91 |
91 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
91 |
91 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
27 |
27 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
63 |
63 |
|
|
|
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
7,107 |
6,864 |
|
|
|
|
243 |
21505 |
工业和信息产业监管 |
7,107 |
6,864 |
|
|
|
|
243 |
2150501 |
行政运行 |
842 |
842 |
|
|
|
|
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
980 |
737 |
|
|
|
|
243 |
2150508 |
无线电监管 |
128 |
128 |
|
|
|
|
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
5,157 |
5,157 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
102 |
102 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
102 |
102 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
77 |
77 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。 |
2016年度支出决算表(表3)
部门:game365备用网址 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
9,828 |
2,850 |
6,978 |
|
|
|
||||
201 |
一般公共服务支出 |
122 |
|
122 |
|
|
|
|||
20106 |
财政事务 |
122 |
|
122 |
|
|
|
|||
2010607 |
信息化建设 |
122 |
|
122 |
|
|
|
|||
206 |
科学技术支出 |
1,805 |
|
1,805 |
|
|
|
|||
20604 |
技术研究与开发 |
1,805 |
|
1,805 |
|
|
|
|||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
1,805 |
|
1,805 |
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
475 |
475 |
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
475 |
475 |
|
|
|
|
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
96 |
96 |
|
|
|
|
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
379 |
379 |
|
|
|
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
91 |
91 |
|
|
|
|
|||
21005 |
医疗保障 |
91 |
91 |
|
|
|
|
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
27 |
27 |
|
|
|
|
|||
2100502 |
事业单位医疗 |
63 |
63 |
|
|
|
|
|||
2100599 |
其他医疗保障支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|||
215 |
资源勘探信息等支出 |
7,233 |
2,182 |
5,051 |
|
|
|
|||
21505 |
工业和信息产业监管 |
7,233 |
2,182 |
5,051 |
|
|
|
|||
2150501 |
行政运行 |
842 |
842 |
|
|
|
|
|||
2150502 |
一般行政管理事务 |
877 |
24 |
853 |
|
|
|
|||
2150508 |
无线电监管 |
128 |
78 |
50 |
|
|
|
|||
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
5,386 |
1,238 |
4,148 |
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
102 |
102 |
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
102 |
102 |
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
77 |
77 |
|
|
|
|
|||
2210202 |
提租补贴 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。 |
2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
部门:game365备用网址 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,459 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
122 |
122 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
1,805 |
1,805 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0 |
0 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
475 |
475 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
91 |
91 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
6,864 |
6,864 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
102 |
102 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
9,459 |
本年支出合计 |
53 |
9,459 |
9,459 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
|
55 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
总计 |
29 |
9,459 |
总计 |
58 |
9,459 |
9,459 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行; |
|||||||
53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。 |
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
部门:game365备用网址 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
9,459 |
2,850 |
6,609 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
122 |
|
122 |
|||
20106 |
财政事务 |
122 |
|
122 |
|||
2010607 |
信息化建设 |
122 |
|
122 |
|||
206 |
科学技术支出 |
1,805 |
|
1,805 |
|||
20604 |
技术研究与开发 |
1,805 |
|
1,805 |
|||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
1,805 |
|
1,805 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
475 |
475 |
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
475 |
475 |
|
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
96 |
96 |
|
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
379 |
379 |
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
91 |
91 |
|
|||
21005 |
医疗保障 |
91 |
91 |
|
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
27 |
27 |
|
|||
2100502 |
事业单位医疗 |
63 |
63 |
|
|||
2100599 |
其他医疗保障支出 |
1 |
1 |
|
|||
215 |
资源勘探信息等支出 |
6,864 |
2,182 |
4,682 |
|||
21505 |
工业和信息产业监管 |
6,864 |
2,182 |
4,682 |
|||
2150501 |
行政运行 |
842 |
842 |
|
|||
2150502 |
一般行政管理事务 |
737 |
24 |
713 |
|||
2150508 |
无线电监管 |
128 |
78 |
50 |
|||
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
5,157 |
1,238 |
3,919 |
|||
221 |
住房保障支出 |
102 |
102 |
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
102 |
102 |
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
77 |
77 |
|
|||
2210202 |
提租补贴 |
25 |
25 |
|
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
1栏各行=(2+3)栏各行。 |
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
部门:game365备用网址 |
单位:万元 |
|||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1,614 |
302 |
商品和服务支出 |
406 |
310 |
其他资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
274 |
30201 |
办公费 |
15 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
227 |
30202 |
印刷费 |
1 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
241 |
30203 |
咨询费 |
17 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
55 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
1 |
31006 |
大型修缮 |
|
30107 |
绩效工资 |
245 |
30206 |
电费 |
65 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
52 |
30207 |
邮电费 |
6 |
31008 |
物资储备 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
520 |
30209 |
物业管理费 |
89 |
31010 |
安置补助 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
830 |
30211 |
差旅费 |
9 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 |
离休费 |
28 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30302 |
退休费 |
469 |
30213 |
维修(护)费 |
6 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
4 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
30307 |
医疗费 |
90 |
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
30 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
30311 |
住房公积金 |
149 |
30227 |
委托业务费 |
15 |
307 |
债务利息支出 |
|
30312 |
提租补贴 |
32 |
30228 |
工会经费 |
17 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
8 |
30707 |
国外债务付息 |
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
18 |
399 |
其他支出 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
27 |
39906 |
赠与 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
62 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
78 |
|
|
|
人员经费合计 |
2,444 |
公用经费合计 |
406 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
部门:game365备用网址 |
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单位:万元 |
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2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
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合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||
97 |
25 |
60 |
|
60 |
12 |
63 |
22 |
40 |
|
40 |
1 |
||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||||||||
1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行;7栏各行=(8+9+12)栏各行;9栏各行=(10+11)栏各行。 |
2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
部门:game365备用网址 |
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单位:万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
|
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|
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2016年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出 |
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6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。 |
第三部分 game365备用网址2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
2016年度收入总计10,234万元,支出总计10,234万元。
二、2016年度收入决算情况
2016年度本年收入合计9,702万元。其中:财政拨款收入9,459万元,占本年收入97.50%;其他收入243万元,占本年收入2.50%。
三、2016年度支出决算情况
2016年度本年支出合计9,828万元。其中:基本支出2,850万元,占本年支出29.00%;项目支出6,978万元,占本年支出71.00%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收支总计9,459万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为9459万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为9459万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出2850万元,项目支出6609万元。项目支出主要用于武汉市公益WIFI运维管理、2016年网安周专项等网络信息化项目4280万元,主要成效是建立全市统一的公益WiFi运营管理平台,公益WIFI平台1040个热点在线平稳运行,免费向市民提供无线宽带网络接入服务;成功举办国家网络安全宣传周开幕式等重要活动,活动规格高、时间跨度长、科技含量高、宣传影响大、与培养人才紧密结合;无线电监管125万元,主要成效是开展无线电频率监测、管理及打击黑电台执法等,参与中高考等各类考试监测执法工作;信息产业监管363万元,主要成效是完成武汉市政府门户网站日常维护、武汉市政务中心(市民之家)机房运行维护、武汉市财源信息共享平台建设等工作;政务网络平台租用及信息化体系构建等支出1841万元,主要成效是确保全市政务外网、内网畅通运行;强力推动重点领域尤其是政务领域数据资源开放,升级完善“云端武汉”公共服务信息平台,融合政府各部门的公共服务信息化资源。完成云端武汉·公开数据库二期建设并上线。整合99个政府部门1691项公开数据或服务资源,向社会公众提供1138项可下载数据、205项数据地图服务和25个APP应用,是目前全国覆盖部门、种类、形式、服务最全,提供数据单位最多的政府公开数据服务网。
(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为122万元,支出决算为122万元,完成年度预算的100%。
(二) 科学技术支出(类)。年度预算为1805万元,支出决算为1,805万元,完成年度预算的100%。
(三) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为475万元,支出决算为475万元,完成年度预算的100%。
(四) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为91万元,支出决算为91万元,完成年度预算的100%。
(五) 资源勘探信息等支出(类)。年度预算为6864万元,支出决算为6,864万元,完成年度预算的100%。
(六) 住房保障支出(类)。年度预算为102万元,支出决算为102万元,完成年度预算的100%。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016度一般公共预算财政拨款基本支出2850万元,其中,人员经费2444万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费406万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出、事业单位补贴。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
game365备用网址有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括game365备用网址本级及下属1个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为97万元,支出决算为63万元,为预算的64.95%,其中:
1.因公出国(境)费用支出决算为22万元,为预算的88.00%,比预算减少3.00万元,主要原因是按实际工作需要安排因公出国(境),从严控制因公出国(境)费用。
2016年game365备用网址(汇总)因公出国(境)团组3次,4人次,实际发生支出22万元。其中:住宿费2万元、旅费10万元、培训费5万元、杂费5万元。主要用于出访伊朗大不里士、阿联酋,出席华创会海外分会场德国专场活动等国际交流与合作团组1个、1人次;赴美国参加信息技术产业创新集聚培育境外培训团组1个、1人次;赴英国开展中国-欧洲智慧城市合作项目业务考察团组1个,2人次。通过访问、培训及考察,一是促进武汉和伊朗经贸交流,加强了我市与阿联酋在投资、经贸、友城等方面合作;二是学习了美国关于信息技术产业方面的先进理念和经验,进一步推进我市战略新兴产业发展,加快创建国家创新型城市;三是加强武汉与英国曼彻斯特市关于智慧城市建设方面的交流,进一步深化双方合作。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为40万元,完成预算的66.67%;其中:
(1)公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量11辆。
(2)公务用车运行维护费40万元,为预算的66.67%,比预算减少20.00万元,主要原因是公车改革后公务用车数量减少。主要用于机要、应急、通信及无线电执法等,其中:燃料费11万元;维修费18.76万元;过桥过路费4.05万元;保险费6.19万元。
3.公务接待费支出决算为1万元,为预算的8.33%,比预算减少11.00万元,主要原因是严格遵守中央八项规定及省市相关规定要求,从严从紧安排公务接待。
2016年 game365备用网址执行公务和开展业务活动开支公务接待费1万元。其中:大型活动0.13万元,主要用于第三届网络安全宣传周、网络安全与创新基地创建等的接待工作2批次22人次(其中:陪同6人次);外省市交流接待0.75万元,主要用于仙桃市网信办、国家网研中心、洛阳发改委等的接待工作8批次90人次(其中:陪同25人次);招商引资活动0.12万元,主要用于美国思科公司洽谈的接待工作 1批次 20人次(其中:陪同4人次)。
八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
九、关于2016年度预算绩效情况的说明
(一) 绩效评价工作开展情况
根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2016年度预算支出开展绩效自评,其中:部门整体支出2个,涉及资金17,680万元。
从绩效评价情况来看,我部门严格按照市财政局有关安排开展部门整体支出绩效评价工作,真实反映部门履职资金的整体绩效,及时向各处室反馈评价结果,提升绩效评价的运用效果。
(二) 绩效评价结果
我部门(单位)今年首次在部门决算中增加部门整体支出绩效评价报告结果。根据年初设定的绩效目标部门整体支出自评结果为优。2016年,我办在市委、市政府的正确领导和市各有关部门的大力支持下,以建设国家创新型城市为契机,以清朗网络空间为首要任务,以全面实施“互联网+”产业创新工程为抓手,大力推进全市网络安全和信息化工作,承担的各项绩效指标任务全部或超额完成。
附件:部门整体支出绩效自评报告
一、自评结论
2016年,我办在市委、市政府的正确领导和市各有关部门的大力支持下,以建设国家创新型城市为契机,以清朗网络空间为首要任务,以全面实施“互联网+”产业创新工程为抓手,大力推进全市网络安全和信息化工作,承担的各项绩效指标任务全部或超额完成。部门整体支出管理及绩效的综合评价为优。
二、部门整体支出预算绩效目标的完成情况
1、推进政府信息系统和公共数据互联开放共享
2016年,网信办强力推动重点领域尤其是政务领域数据资源开放,全面建成“云端武汉”公共服务信息平台,融合政府各部门的公共服务信息化资源,向市民、企业提供政务资讯、行政审批、社保和健康等多个典型应用和个性需求服务。
一是升级“云端武汉·政务”共享交换功能。完成与网上办事大厅及审批后台的对接及业务流程整合。实现为6家数据需求部门的35个办事事项提供数据支撑服务;通过需求调动11家数据提供部门提供数据共享服务55项(其中包括14个数据接口类型和41个数据库类型);归集了13类证照信息,正在处理市信用办对30家单位、市工商局对市信用办以及市房管局对市工商局的业务需求。配套制定《武汉市政务云(数据)中心标准体系数据资源及服务目录标准规范》;制发《武汉市政务云平台数据资源安全管理实施细则》、《关于进一步做大做强“云端武汉”的通知》(武网动〔2016〕2号)、《关于进一步加强政务信息资源共享管理的通知》(武网发〔2016〕31号),进一步加强我市政务数据信息资源共享工作。完成“云端武汉”网页改版及APP整合等工作,将改版后的“云端武汉”平台向各区政务服务中心部署,统一政务服务体系。
二是完善网上办事大厅系统建设。加强与市直部门业务系统及区中心网上办事大厅系统对接,并通过与公安部门人口数据库、工商和质监部门企业法人数据库的对接,实现个人用户和企业用户注册环节的实名身份认证;建立24小时QQ在线咨询服务功能,通过人工客服和智能应答为市民提供24小时全天候咨询服务,截止至2016年12月共接受在线咨询11230人次,在线及时响应率达92.8%,满意率达99.8%;建立“便民服务”模块,大力发展基于移动互联网的医疗、养老、教育、社会保障等新兴服务,积极协调市人社局、市公积金中心、市民政局、市卫计委、市教育局、市公安局、市环保局和市路桥收费管理中心等8家单位,目前,首批23个便民服务事项已部署上线。
三是建设统一电子证照库。依托全市政务云(数据)中心的数据共享交换平台,以及运行4年来采集的40个部门的175种证照共计791万余条证照数据,初步建成证照核查系统,破解“证照多、证明难”。为窗口工作人员使用的审批业务系统,配置了审批需要的相关证照的搜索核查功能,实现户籍、身份证和企业营业执照(社会信用代码)、组织机构代码证及税务登记证等个人与法人相关信息的搜索核查。积极推进实现电子证照信息互认共享,尽快实现各类电子证照跨层级、跨区域、跨部门互认共享。
2、深入实施“互联网+”产业创新工程,加快“云端武汉”系列工程建设,完成市民“一卡通”等10个“智慧城市”示范项目;筹建市“互联网+”产业发展引导基金
(1)加快“云端武汉”系列工程建设
根据市推进“互联网+”行动委员会第三次会议精神,结合今年“电视问政”之“智慧城市建设滞后、推进不力”突出问题承诺,我办策划制定了2016年推进“互联网+行动计划”重点项目,并强力推进实施。重点在惠民、兴业、善政三个方面发力,提升城市智慧融合应用水平,使城市治理更高效、市民生活更便捷。重点项目包括:
一是推进全程网上办理。完成市工商注册登记业务系统及网上办理系统的开发及上线,向全市提供企业工商注册登记全程网上办服务,用户体验效果良好。完成原有注册登记类数据接口的迁移、系统切换及上线试运行工作。配套印发《武汉市市场主体网上商事全程电子化登记暂行办法》(武工商规[2016]2号)。个人社会保险网上办已实现参保登记、变更登记、注销登记、验证和补证等内容网上办功能,年底前实现网上实时缴费上线运行。完成低保全程网上办系统开发,计划年底上线投入使用。完成老年卡管理系统及高龄津贴管理系统,已在市民之家上线投入使用,同时积极协调公安、综治、财政等部门进行数据接口对接,利用大数据比对完善高龄津贴发放信息审核工作。
二是推动“智慧工地”部署。“智慧工地”市级平台相关软硬件已部署到位,软件已上线运行。并结合平台试运行情况,对系统功能进行了逐步完善,以满足市、区平台数据对接要求。推进全市各建筑工地按照“一球两枪”的标准配置视频监控设备工作。截至11月底,全市(含开发区、风景区、化工新区)共有1184个工地施工现场安装了视频监控设备,实现了应装尽装。已有619个完工项目拆除视频监控设备,在建的565个项目仍在使用。
三是创新“智慧城管”管理模式。完成武汉市生活垃圾处理智能监管系统及全部8座生活垃圾处理厂(场)远程在线监管系统建设,实现计量监管与视频监管;完成各区共计691台垃圾运输车辆车载终端安装。完成渣土车辆监管平台开发工作,并不断完善系统功能;截止年底,已累计完成4194台渣土车监控终端设备安装工作,包括今年参加全市整治的3624台渣土车已全部安装完毕,并安装了570台符合《武汉市建筑垃圾及砂石料运输车辆技术要求》的新购渣土车辆。
四是推行“智慧出行”助力市民出行。运用“互联网”思维,建设全市道路行车及停车诱导系统、公共交通信息发布平台,方便市民出行。完成行车诱导主体功能,包括促进交通组织图像数据、电子设施点位数据、流量数据与路况数据对接,进一步提高路况和导航准确率。推进行车、停车诱导结合工作,将停车诱导平台中汇聚的实时空闲停车场和剩余车位数据接入到“云端武汉·易行江城”APP中,实现停车与行车的数据对接,目前平台注册停车场1912家,上线停车场1002家,实时管控停车位40万个,日均接收停车数据近60万条。上线武汉交通出行服务网(http://www.whjtcx.com/),汇集城区实时路况、城市公交线路、出租车车牌及票价、轨道交通规划及线路、高速公路出口、城市圈铁路网、省内高速公路、长途客运查询及购票、铁路余票及预订等信息查询功能。
(2)培育全市智慧城市示范项目11个
今年3月,我办制发了《关于征集2016年武汉市“智慧城市”建设示范项目的通知》,面向全市公开征集智慧城市应用示范项目。截至目前,共计征集示范项目40余个。经过对申报资料初审、项目实地考察,并创新采取市民、企业代表共同参与专家评审方式,初步遴选出“百步亭世博园小区”、“中建东湖明珠小区”、“奓山街星光社区”、“云端武汉·政务”、“云端武汉·市民”、“云端武汉﹒一卡通”、“市企业研究开发项目管理服务平台”、“云端武汉﹒智慧中山大道”、“公交手机支付服务”、“工程机械B2B智慧物联送油平台”、“武汉市互联网信息大数据分析平台二期”等11个项目,完成2016年“武汉市智慧城市建设示范项目”评选程序。
(3)筹建互联网产业发展引导基金完成情况
年初,我办将《关于设立武汉市“互联网+”产业发展引导基金的请示》提交市政府审议,但由于市战略性新兴产业发展引导基金管理办法重新修订而暂缓。11月中旬,新修订的《武汉市战略性新兴产业发展引导基金管理办法》(武政规〔2016〕27号)正式印发。我办立即根据新办法的文件精神和修改条款相应调整拟定了互联网引导基金的实施细则,并已报请市人民政府审议批准。同时我办正在积极筹备成立引导基金理事会,起草引导基金各项制度和规则,筛选受托管理机构、托管银行和子基金合作方等,并就设立子基金与相关托管机构达成意向,待市人民政府批复后即可启动。
3、建成武汉市政府公开数据服务网二期,实现数据空间化处理及自动化更新,完成政务外网云平台的扩容、升级工作;加快“云端武汉·政务”建设,试点建设移动互联政务办公系统
(1)建成公开数据服务网二期
云端武汉·公开数据库(www.wuhandata.gov.cn即武汉市政府公开数据服务网)二期建设于2016年9月完成上线,整合了99个政府部门1691 余项公开数据或服务资源,向社会公众提供1138项可下载数据、205项数据地图服务和25个APP应用,是目前全国覆盖部门、种类、形式、服务最全,提供数据单位最多的政府公开数据服务网。同时,增加了微信和移动APP版应用,接入了云端武汉·政务的工商企业法人经营信息接口,建立了网站数据的数据更新机制,增强网站服务能力的稳定性。截至目前,该网站访问人网站访问数 201962 次,网站用户数 1103 人,网站下载数 20269 次。作为信息惠民的优秀案例,武汉市凭借该项目荣获中国信息协会颁发的“2015中国智慧城市惠民发展优秀城市”证书。
(2)做大做强“云端武汉·政务”
一是进一步完善平台功能。新增市公安局、市民政局等19家部门共123项数据共享服务,均通过云端武汉平台提供的多种共享交换方式实现了数据共享。推进全市政务服务事项梳理工作,已完成所有入驻市民之家服务大厅的市直部门414项事项以及所有区级入住政务大厅的通用事项的清理和登记。在清理事项的同时,同步推进完善以公民身份证号为唯一标识的“一号”功能,目前已完成统一身份认证体系的搭建并接入市民之家政务服务大厅,实现了市工商局、市公安局网上办事系统和市民之家政务服务大厅的单点登录功能,整合市城管委、市房管局和市食药监局网上办事系统的对接。
二是支撑全市信息化系统归集化建设。印发了《关于进一步做好“云端武汉﹒政务”平台数据共享交换工作的通知》(武网动[2016]4号),对“云端武汉﹒政务”平台数据共享处置流程进行了进一步规范。受理了硚口区、市财政局、市工商局等单位的政务数据共享交换需求,目前已完成硚口区和市工商局的需求申请实施工作。基于“云端武汉﹒政务”平台,完成了惠民政策大数据核查监督应用系统所需的共享交换数据调研工作及平台框架建设工作。惠民政策大数据核查系统涉及全省惠民政策12项,其中包括省级惠民政策9项,市级惠民政策3项。已梳理完成省级惠民政策比对服务15项,涉及到12家委办局,比对规则164项;梳理完成市级惠民政12项比对服务,涉及6家委办局,比对规则24项。
三是开展移动互联政务办公系统建设。根据市推进“互联网+”行动委员会关于加快推进市政务无线专网及移动政务应用系统建设项目(以下简称项目)的部署和市政府专题会要求,按照政府采购的有关规定,我办积极组织实施项目建设,已于12月初组织完成了项目的全部采购程序,近期正式启动项目建设,尽快实现三环线内主城区无线政务专网业务全网覆盖及三环外重点需求区域覆盖,并推进建设移动办公(MOA)、视频会议系统(云视讯)等应用,为党政机关提供方便、快捷、好用、高效的办事平台。
4、全市电子信息产业工业总产值(工信部统计口径)
同比增长13%以上;电信业务总量同比增长15%以上 ;在中心城区实施“百兆入户”工程,80%以上宽带用户接入能力达到100兆;在新城区实现光纤“村村通”。
(1)电子信息产业方面
截至2016年11月(错月统计),全市电子信息产业完成工业总产值3429亿元,同比增长13.48%。预计全年电子信息产业工业总产值将超过3600亿元,同比增长13%以上,可顺利完成目标。
一是加快重大产业项目布局,推动重点领域加速发展。在集成电路领域,成功争取国家存储器基地项目落户武汉,项目总投资240亿美元,该项目已经启动建设,计划到2020年形成月产能30万片芯片的生产规模。在新型显示领域,与武汉华星光电、武汉天马等企业建立联络机制,协调解决项目推进中的问题。华星光电第6代LTPS液晶面板项目已于今年2月点亮,武汉天马6代线项目主厂房已于8月封顶。在互联网领域,深入实施“互联网+”产业创新行动(“11711”行动计划),支持我市互联网企业发展,奇米科技(卷皮网)、盛天网络入选2016年中国互联网百强企业名单。在网络安全领域,在中央网信办的支持下我市与周大福企业公司、启迪控股、奇虎360、北京易华录等企业合作共建“国家网络安全人才与创新基地”,大力推进我市网络安全产业发展。
二是全面实施云计算、大数据产业发展计划。指导成立了长江大数据研究院、中国光谷大数据产业联盟。出台了《武汉市大数据企业认定管理办法》并完成了第一次认定工作,69家企业通过认定。按照市财政资金改革要求,启动了落实我市软件名城政策、大数据政策补贴工作。组织编制了《武汉市政务数据资产运营方案》,并指导市国资公司出资组建武汉大数据产业发展公司,探索政务数据资产化运营路径,与东西湖区政府、中金数据公司合作建设武汉超算暨云计算(数据)中心,目前该中心已正式落成。
三是继续做好企业融资和人才服务工作。指导市软件协会与民生银行武汉分行中小企业部建立合作,举办银企对话会帮助软件企业解决融资难问题。联合智慧易视公司以“互联网+人才服务”的方式完成企业需求发布、面试和招聘,拓宽引才渠道。联合华中科技大学软件学院和光谷人才公司对企业在职和新入职人员进行培训。截至目前,已完成2000多人的实训工作,1700多人已成功就业。
四是推动智慧园区建设,搭建产业创新智慧支持平台。和市经信委、省邮电规划院等单位组成工作专班对全市各工业园区进行调研,起草我市智慧园区试点建设工作方案。以“云端武汉?企业”为基础,整合了猪八戒网、新迪科技、制信科技、火凤凰、光谷知识产权联盟等服务平台资源,筹建智慧产业创新发展平台,为我市企业集中提供设计、制造、营销、管理、知识产权运营等生产经营环节创新服务,平台已于11月上线运行。
(2)信息基础设施方面:
截至2016年11月(错月统计),全市电信业务总量累计达到353.1亿元,同比增长40.2%,超过目标值15%的25个百分点。
光纤到户“百兆入户”工程全面超额完成。截至目前,全市光纤到户新增覆盖111.5万户(其中,新建 33.2万户,改造 78.3 万户),光纤到户覆盖总数达437.5万户,覆盖率达到99.4%,均具备百兆宽带接入能力;新增光纤到户用户147.6万户(其中,新发展用户85.2万户,铜改光用户62.4万户),提前完成全年目标新增100万户的任务。
行政村光纤通达已经全面实现。1970个行政村已经全部完成了光缆通达任务,所有村委会全部接入幸福新农村信息平台。
一是强化组织领导。起草拟订并以市政府办公厅名义印发了《关于实施2016年市政府十件实事“方便市民信息消费”工作的方案》,成立了以分管市领导为组长的工作领导小组。
二是多方协作推进。多次召开专题会议,组织指导各区政府和通信运营企业进行了对接。建立了市、区和通信运营企业三方的联动机制,定期研究会商推进工作中的问题和困难,协调推进难点小区和行政村的光纤到户建设。
三是主动服务企业。积极帮助企业将光纤到户建设等重点工程纳入全市重大项目,享受绿色通道。撮合通信运营商和通信设备商对接,采购本地企业生产的质优价廉的光猫,既消化了本地产能,又节约了通信运营商成本。协调争取财政支持,向建设企业预付补贴资金1800万元,缓解通信运营企业投资压力。加大重点难点单位和部门的协调力度,解决机场、大型商圈等区域的热点覆盖和优化工作。
四是重点督办落实。为全面掌握我市光纤到户和行政村光纤村村通工作进展,督促各区加快建设进度,办领导带队分别赴硚口区、江夏区、新洲区、蔡甸区和黄陂区等辖区调研,了解各区第一线建设情况,摸清实际困难,指导协调建设难点,促进项目加快建设。对进展不理想的小区和行政村,以督办函形式进行重点督办。年终、年底专门协调队伍对偏远农村进行实地督办检查,督促各区加大协调力度,助推电信公司加快光纤入村工作。
五是多渠道筹集资金。在农村光纤村村通建设中,采取通信运营企业自身投资一部分,以资源合作的方式,吸引第三方资本投资一部分的方式,减轻企业投资压力,加快建设进度。
5、解决1000个公共区域公益免费无线局域网热点网络不畅、网速慢、易掉线问题
政府公益WIFI热点网络运行稳定,网络畅通,市民使用率高。公益WIFI平台有1040个热点在线平稳运行,正常在线率均在97%以上;在线活跃用户199万人;单日平均峰值在线3万人以上,单日平均上下线记录数超过6万人次;单个用户上网速率达到2M以上。建立日报周报制度,重大故障一日一报,一般问题及整体运行情况一周一报,全年累计处理咨询投诉320条。
一是设立公益WIFI服务网站及在线QQ客服平台和2条咨询投诉热线。通过平台和投诉热线接受市民投诉监督,主动组织青年志愿者对全市公益WIFI热点进行随机抽查,协助我办及时发现问题,抓紧整改。同时,推行定期督办通报,及时掌握进展、总结成绩、发现问题,有针对性地解决难题。
二是创新建设模式。在公益WIFI项目建设中,打破原来信息化建设传统的委托建设模式,创新性地采用PPP模式,同时为避免企业自建自管自营的弊端,将项目分为两个标段,把建设和监管分离开来,招标确定建设方和监管方。
三是加强网络优化。组织电信、虹信公司对天河机场等重点区域公益WIFI信号进行网络测试优化,会同公安等部门对干扰信号源进行清理,保障公益WIFI无线环境干净,提升网络服务质量。
十、2016年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2016年度game365备用网址 (含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出206.00万元。
(二)政府采购支出情况。2016年度game365备用网址政府采购支出总额3,643.00万元,其中:政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出23.00万元、政府采购服务支出3,615.00万元。授予中小企业合同金额23万元,占政府采购支出总额的0.6%,其中:授予小微企业合同金额5万元,占政府采购支出总额的0.2%。
(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日, game365备用网址共有车辆 11辆,其中,一般公务用车 10辆,特种专业技术用车 1辆;单位价值50 万元(含)以上通用设备 0台(套),单价100 万元(含)以上专用设备 0台(套)。
注:我办为2015年新成立单位,无2015年预决算,故无与上年预决算对比情况说明。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(八)各支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
2. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)反映从事网络信息化建设与研究方面的支出。
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)和提租补贴(项)反映按相关规定为职工缴纳的住房公积金和发放的租金补贴。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)、事业单位医疗(项)、其他医疗保障支出(项)分别反映行政单位职工医疗保险、事业单位职工医疗保险和行政事业单位人员生育保险等。
5.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)、一般行政事务管理(项)、无线电监管(项)、其他工业和信息产业监管(项)分别反映行政单位基本支出、未单独设置项级科目的其他项目支出、无线电监管方面的支出和其他用于)工业和信息产业监管方面的支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)和事业单位离退休(项)分别反映行政单位开支的离退休经费、事业单位开支的离退休经费。
(九)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。